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0008全讯网址导航 发展改革局部门2015年度决算公开
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     第一部分     0008全讯网址导航 发展改革局概况
    一、本部门主要职责:
  1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划年度计划;负责制定全区国民经济和社会发展目标并组织监督、检查和考核。
  2、负责宏观经济的预测、预警和分析研究,拟定全县国民经济和社会发展的策略建议;拟定优化经济结构的战略目标和政策。
  3、负责拟订全县重大经济体制改革方案。编制并组织实施全区经济体制改革的中长期规划和年度计划。
  4、负责拟定全县固定资产投资政策、投资体制改革建议方案并组织实施。负责拟订全县社会固定资产投资总规模、结构和资金来源方案;负责重大项目研究、储备和推进;牵头组织全区重大项目稽察
  5、负责资源节约和环境保护综合协调,贯彻落实国家发展循环经济相关政策,负责新型墙体材料、散装水泥、粉煤灰的推广应用和管理工作。
  6、承办县委、县政府及上级部门交办的其它事项。
  二、本部门主要工作任务:
  编制年度目标计划,制定年度经济和社会发展目标考核办法,做好经济运行分析及现代化推进相关工作;实施全面深化综合改革工程,推进重点任务落实;推进产业转型升级,推动服务业发展,加强重大项目的跟踪、协调、服务和督查,促进经济持续健康发展;加强内部建设,打造为民务实清廉机关队伍。
  三、部门单位构成
  发改局设行政单位 2个,事业单位 1个,其中:发展和改革局和工业经济促进局为行政单位;物价局为差额拨款事业单位。
    第二部分    0008全讯网址导航 发展改革局2015年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算经济分类表
    十、政府采购情况表

    第三部分 0008全讯网址导航 发展改革局2015年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
0008全讯网址导航 发展改革2015年上年结转 1045   万元,本年收入753.37   万元,本年支出 1341.37    万元,本年结转   457 万元。
     二、收入决算情况说明
0008全讯网址导航 发展改革2015年度共计收入 753.37   万元,其中财政拨款收入   753.37  万元,上级补助收入   0  万元,事业收入   0  万元。
    三、支出决算情况说明
0008全讯网址导航 发展改革2015年度共计支出  1341.37  万元,其中基本支出   319.37  万元,项目支出  1022.00   万元,上缴上级支出    0 万元。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    0008全讯网址导航 发展改革2015年度上年结转 1045      万元,本年收入  753.37  万元,其中一般公共预算财政拨款收入 753.37  万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元。2015年度共计支出    1341.37万元,其中一般公共预算财政拨款支出 753.37    万元,政府性基金预算财政拨款支出   0   万元。年末结余 457    万元。
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明及变动原因
0008全讯网址导航 发展改革2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出   5.97   万元,其中:因公出国(境)经费0元,无购置公务用车,保有公务车1辆,公务用车运行维护费49613元,公务接待费10106元,接待10批次,160人。较2014年度三公经费   17.40 万元减少  11.44  万元。主要原因是因为贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,减少了相关支出。
    六、机关运行经费的支出情况说明
    0008全讯网址导航 发展改革2015年度机关运行经费支出  85.04    万元,主要包括保障机关正常运转所产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、取暖费、公务用车运行维护费等。
    七、政府采购情况情况说明
0008全讯网址导航 发展改革2015年度政府采购预算   3.91  万元,其中货物采购预算   2.46  万元、服务类采购预算  1.45  万元;实际采购金额决算     3.79 万元,其中货物类采购   2.39  万元、服务类采购   1.40 万元。货物类主要包括办公设备、教学仪器设备等;服务类采购主要包括物业管理服务等。
    八、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  二、基本支出:指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
  三、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、和公务车购置及运行维护费

附件:0008全讯网址导航 发展改革局2015年度三公经费报表及政府采购表.xls.xls
附件:0008全讯网址导航 发展改革局(本级).XLS
附件:附表2-1至2.xlsx
附件:附表2-1至2 (1).xlsx
附件:部门决算公开2015年.xls
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